Счет-фактура на возврат денежных средств поставщику в 1С

NDS Reklama Image
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста как провести у себя счет фактуру на возврат ден.средств. Программа 1С Бухгалтерия 8,3 в последнем релизе.
Ситуация такая.
нам поставщик оплатил 30.11.2013 - 48 000 000 руб. счет фактуру выписала на аванс
мы возвратили часть ден.средств в 05.12.2013.- 13 000 000 руб. ( счет фактуру входящую не могу завести ( нет основания) в книгу покупок как поставить НДС?????? на основании чего???( в банк.выписке не проводится если завести "на основании сч-ф выданную)
нам опять поставщик оплатил 30.12.2013- 18 000 000 руб. счет фактуру выписала на аванс
пробовала корректр.счет фактуру не получается.
Никаких накладных нет. Просто банковские выписки (работы не сделаны еще) деньги туда сюда гоняем.
Спасибо !!!!
Page Image 1

Comments

Page Image 2

Explore More