Добрый вечер уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста как провести у себя счет фактуру на возврат ден.средств. Программа 1С Бухгалтерия 8,3 в последнем релизе.
Ситуация такая.
нам поставщик оплатил 30.11.2013 - 48 000 000 руб. счет фактуру выписала на аванс
мы возвратили часть ден.средств в 05.12.2013.- 13 000 000 руб. ( счет фактуру входящую не могу завести ( нет основания) в книгу покупок как поставить НДС?????? на основании чего???( в банк.выписке не проводится если завести "на основании сч-ф выданную)
нам опять поставщик оплатил 30.12.2013- 18 000 000 руб. счет фактуру выписала на аванс
пробовала корректр.счет фактуру не получается.
Никаких накладных нет. Просто банковские выписки (работы не сделаны еще) деньги туда сюда гоняем.
Спасибо !!!!